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暫估入庫的賬務(wù)處理下個月怎么做賬? 賬務(wù)處理主要流程是什么?

發(fā)布時間:2023-07-05 08:37:45
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來源:商業(yè)時報網(wǎng)
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暫估入庫的賬務(wù)處理下個月怎么做賬?


(資料圖片)

先把上個月暫估數(shù)按原數(shù)用紅字沖掉,然后按發(fā)票實際金額收料入賬,如果這個入庫材料月末有余額或沒余額,上月已結(jié)轉(zhuǎn)成本,本月就不用再紅沖和結(jié)轉(zhuǎn),如果暫估的材料和來的發(fā)票只有一點差額,在月末成本結(jié)轉(zhuǎn)時一起調(diào)整掉就可以了。

 

 

(1)日常經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生時,業(yè)務(wù)人員將原始憑證提交給財會部門。由憑證錄入人員在企業(yè)基礎(chǔ)會計信息的支持下,直接根據(jù)原始單據(jù)編制憑證,并保存在憑證文件中。

 

(2)對憑證文件中的憑證進行審核。如果審核通過,則對記賬憑證作審核標記,否則,將審核未通過的憑證提交給錄入人員。

 

(3)登記日記賬,出納人員根據(jù)收款憑證和付款憑證,登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

 

(4)登記各種明細賬,一般單位根據(jù)業(yè)務(wù)量的大小設(shè)置各個會計崗位,即分別由多個財會人員登記多本明細賬,如一個會計專門登記應(yīng)收賬款明細賬;一個會計專門登記材料明細賬等。

 

(5)根據(jù)科目匯總表登記總賬,總賬會計根據(jù)記賬憑證定期匯總編制科目匯總表,根據(jù)科目匯總表登記總分類賬。

 

(6)月末處理,由于總賬、日記賬、明細賬分別由多個財會人員登記,不可避免地存在著這樣或那樣的錯誤。因此,每月月末,財會人員要進行對賬,將日記賬與總賬核對,明細賬與總賬核對,做到賬賬相符。此外,財會人員月末還要進行結(jié)賬,即計算會計賬戶的本期發(fā)生額和余額,結(jié)束賬簿記錄。

 

(7)跟據(jù)企業(yè)銀行賬和銀行對賬單中的銀行業(yè)務(wù)進行自動對賬,并生成余額調(diào)節(jié)表。

 

(8)查詢與生成報表,根據(jù)日記賬、明細賬和總賬編制管理者所需的會計報表和內(nèi)部分析表。

 

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   原標題:暫估入庫的賬務(wù)處理下個月怎么做賬? 賬務(wù)處理主要流程是什么?

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